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Conciliación de Entidades - Contable

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Concilia la cuenta de una entidad por su saldo contable: marca qué movimientos ya figuran en el extracto y deja a la vista la diferencia entre el saldo contable y el financiero.

CampoQué poner
EMPLa empresa.
COMP / TALON / NROEl comprobante de conciliación. El zoom lista los cargados.
Entidad y ResumenLa entidad a conciliar.
Desde / HastaObligatorias. El período.
DetalleLa descripción.

La grilla

FECHA, OPERACION, DETALLE, IMPORTE, SALDO y la F.ACRED. de acreditación, con la marca Conciliado. Arriba el SALDO INICIAL; abajo el SALDO FINAL y el Saldo Financiero.

Atajos: Esc+1 aplica la fecha del renglón, Esc+2 la borra, Esc+3 aplica hasta una fecha y Esc+4 busca un cheque.

MensajeQué pasó
el dato es obligatorioFalta completar un campo.
el movimiento no puede tener mes mayor a la fecha hastaSe quiso conciliar un movimiento posterior al corte.
error de importes ... / error de cuentas ...El movimiento y la conciliación no coinciden.
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datosOtra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio.

Preguntas frecuentes

¿Y la versión financiera? fon1177.

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